****En français voir plus bas****
Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
---|---|
|
|
Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden.
In einem Dossier wird ein Guthaben unter dem "aktuellen Dossierstatus" als offener Rechnungsbetrag mit einem Minusbetrag ausgewiesen. In einem oder mehreren neuen Dossier(s) kann dieses Guthaben über "Zahlung anfügen" mit der Zahlungsform Dossierübertrag angerechnet werden. "Zahlung von Kunde" und "Rechnungs-Empfänger" müssen nicht identisch sein.
Voraussetzung
- Erfassen Sie eine neue Zahlungsform: Dossierübertrag (Berechtigung Buchhalter oder Supervisor nötig, siehe auch Zahlungsformen).
- Mit Modul Debitoren: Wir empfehlen für die neue Zahlungsform ein neues aktives Konto anzulegen.
Das nachfolgende Tutorial erklärt, wie ein Dossierübertrag erfasst wird:
Schritt | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten
| ||||||||
2 |
| ||||||||
3 | Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst. Neues Dossier:
Guthaben Dossier Die Minuszahlung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.
| ||||||||
4 | Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.
Ursprüngliches Guthaben Dossier: |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Übersicht der Kontobewegungen | Eine Übersicht der Kontobewegungen kann über Dossiers > Zahlungen mit der Auswahl der Zahlungsform Dossierübertrag erstellt werden: |
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Grâce à la fonction de transfert de dossier, les soldes peuvent être transférés de manière transparente vers des factures ouvertes dans différents dossiers.
Dans un dossier, un solde est affiché sous le «statut actuel du dossier» comme un montant de facture ouvert avec un montant négatif. Ce solde peut être crédité dans un ou plusieurs nouveaux dossiers via «Ajouter un paiement» avec le mode de paiement «Transfert de dossier». «Paiement du client» et «destinataire de la facture» ne doivent pas être identiques.
Prérequis
Enregistrez une nouvelle forme de paiement : Transfert de dossier (autorisation comptable ou superviseur nécessaire, voir également mode de paiement). Avec le module Comptabilité clients : Nous recommandons de créer un nouveau compte actif pour la nouvelle forme de paiement
Schritt | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commencer le transfert de dossier dans le «nouveau» dossier en ajoutant un paiement.
| ||||||||
2 |
| ||||||||
3 | Le transfert de dossier est enregistré dans les entrées de paiement du nouveau dossier et du dossier de solde Nouveau Dossier:
Dossier du solde Die Minuszahlung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.
| ||||||||
4 | Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.
Ursprüngliches Guthaben Dossier: |