****En français voir plus bas****
Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
---|---|
|
|
Über die Funktion Dossierübertrag können Guthaben auf offene Rechnungen in unterschiedlichen Dossiers nachvollziehbar übertragen werden. Im Guthaben-Dossier muss die Rechnung so nummeriert sein, dass die "Minuszahlung" als Guthaben angezeigt wird. "Zahlung von Kunde" und "Rechnungs-Empfänger" müssen nicht identisch sein.
Voraussetzung
- Erfassen Sie eine neue Zahlungsform: Dossierübertrag (Berechtigung Buchhalter oder Supervisor nötig, siehe auch Zahlungsformen).
- Mit Modul Debitoren: Wir empfehlen für die neue Zahlungsform ein neues aktives Konto anzulegen.
Das nachfolgende Tutorial erklärt wie ein Dossierübertrag erfasst wird:
Schritt | Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dossierübertrag im "neuen" Dossier mit Zahlung anfügen starten
| ||||||||
2 |
| ||||||||
3 | Der Dossierübertrag wird in den Zahlungseinträgen im neuen und Guthaben Dossier erfasst. Neues Dossier:
Guthaben Dossier Die Minusbuchung im Guthaben Dossier wird automatisch erstellt.
| ||||||||
4 | Stornos von Dossierübertragungen müssen mittels "X" vorgenommen werden. Die Zahlung auf dem ursprünglichen Guthaben-Dossier muss ebenfalls manuell storniert werden, erst dann ist sie wieder offen.
Ursprüngliches Guthaben Dossier: |
Arbeitsabläufe / Prozesse
Übersicht der Kontobewegungen | Eine Übersicht der Kontobewegungen kann über Dossiers > Zahlungen mit der Auswahl der Zahlungsform Dossierübertrag erstellt werden: |
***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************